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  • 2022年銀行客戶經理工作總結-2022年銀行客戶經理工作總結范文

    新京報訊(記者王思煬)10月12日,新京報記者了解到,大湖股份及其財務總監(jiān)因關聯(lián)交易未履行審議程序及信息披露義務、年報部分數(shù)據(jù)和信息披露不準確,被上交所予以監(jiān)管警示。

    大湖股份7月22日披露《關于補充確認關聯(lián)交易的公告》,補充認定部分關聯(lián)方以及對部分歷史關聯(lián)交易補充履行審議及披露程序,涉及2020年—2022年發(fā)生的采購和銷售交易合計金額1708.41萬元、2813.70萬元、2901.91萬元,分別占公司最近一期經審計凈資產的1.47%、2.42%、3.06%。其中,2021年—2022年與補充認定的關聯(lián)方分別開展關聯(lián)交易152.07萬元、597.35萬元,2020年—2022年與其他關聯(lián)方分別開展前期未預計的關聯(lián)交易1708.41萬元、2661.62萬元、2304.56萬元。

    同日,大湖股份披露《關于以前年度報告的更正公告》,稱公司2020年—2022年年度報告中披露主營業(yè)務分地區(qū)情況、產銷量情況分析、主要客戶和供應商情況、關聯(lián)交易有誤,對多處信息及數(shù)據(jù)進行更正。

    上交所指出,大湖股份關聯(lián)交易公告中的金額達到董事會審議標準,但公司未及時履行審議程序和披露義務,直至2023年7月才補充審議并披露。同時,上市公司定期報告是上市公司對其報告期內經營成果、財務狀況的總結分析,是投資者進行投資決策的重要依據(jù)。大湖股份未能審慎核算相關事項,導致2020年—2022年年度報告相關信息及數(shù)據(jù)披露不準確,影響投資者的合理預期。

    上交所表示,公司時任財務總監(jiān)戴興華作為公司財務事項的具體負責人,未勤勉盡責,對相關違規(guī)行為負有責任,對大湖股份及戴興華予以監(jiān)管警示。要求大湖股份在收到決定書后一個月內,向上海證券交易所上市公司管理一部提交經全體董監(jiān)高人員簽字確認的整改報告。

    編輯 祝鳳嵐

    校對 楊許麗

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